OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 05-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Enero 2023 | pesos | $1.110.820 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2024 | 2024001322 | Doc.Pago #2024000459 Rut:097036000k Comisión Por Cobranzabanco Santander | 06-01-2024 | 06-01-2024 | pesos | $1.314 | Banco Santander Chile | 97036000k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001878 | Factura Afecta Electrónica Nro 3623155 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $4.225 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001868 | Factura Afecta Electrónica Nro 189990 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $21.798 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-2024 | 2024007416 | Doc.Pago #2024002632 Rut:099551740k Pago De Firma Electronica Fin. Oca | 26-01-2024 | 26-01-2024 | pesos | $22.598 | E-Sign S.A | 99551740k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001879 | Factura Afecta Electrónica Nro 214362 Proveedor Rut: 0760247227 Renin Antiguo Fn. Matematicas | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $23.681 | Casamayor Y Miralles Ltda. | 760247227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001179 | Doc.Pago #2024000324 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Las Balsas Rapel Las Cabras | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $23.950 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005602 | Factura Afecta Electrónica Nro 7556551 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Arias 1370 | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $25.890 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001814 | Doc.Pago #2024000545 Rut:0795888705 Compra De Combustible Fin. Decanato | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $28.821 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004722 | Factura Afecta Electrónica Nro 1707 Proveedor Rut: 0768459479 Compra De Piocha Fin. Esc. De Pedagogias Cientificas | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $37.033 | Insignias Milled Spa | 768459479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001125 | Factura Afecta Electrónica Nro 7501312 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $45.930 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001815 | Doc.Pago #2024000553 Rut:0795888705 Cancela Venta De Combustible Fin. Decanato | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $49.330 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001869 | Factura Afecta Electrónica Nro 146150 Proveedor Rut: 0966079908 Dispensador Final De Residuos Fin. Aseo Y Mantencion | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $49.494 | Hidronor Chile S.A. | 966079908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005732 | Honorarios Boleta : 13067, De Fuentes Campos Guillermina De Las Mercedes | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $50.000 | Fuentes Campos Guillermina De Las Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004727 | Factura Afecta Electrónica Nro 191138 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Tineta Pasta Muro Fin. Infraestructura| | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $53.700 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001810 | Doc.Pago #2024000541 Rut:0795888705 Cancela Compra De Combustible Dpto Biologia Placa Sz2129 | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $54.097 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2024 | 2024003954 | Factura Afecta Electrónica Nro 206265 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 16-01-2024 | 16-01-2024 | pesos | $54.740 | Galenica S.A. | 796220600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005763 | Factura Afecta Electrónica Nro 1226 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De 6 Huinchas Metricas Fin. Infra Estructura (Sergio Gonzal | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $56.335 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001809 | Doc.Pago #2024000539 Rut:0795888705 Compra De Gasolina Fin. Decanato | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $57.121 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2024 | 2024002675 | Factura Afecta Electrónica Nro 94860 Proveedor Rut: 0776470104 Materia De Laboratorio. Fin Dirección Docencia Experimental | 11-01-2024 | 11-01-2024 | pesos | $62.975 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005742 | Factura Afecta Electrónica Nro 560 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Bidon De Agua Purificada Fin. Oca | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $63.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004728 | Factura Afecta Electrónica Nro 3646403 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Reloj Horario Fin. Mantencion | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $64.984 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024000977 | Factura Afecta Electrónica Nro 15295 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Laborat | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $68.782 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2024 | 2024003510 | Factura Afecta Electrónica Nro 15395 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Laborat | 15-01-2024 | 15-01-2024 | pesos | $68.782 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000183 | Factura Afecta Electrónica Nro 190634 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Plancha De Yeso Carton Fin. Infraestructura | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $71.400 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2024 | 2024004832 | Factura Afecta Electrónica Nro 95507 Proveedor Rut: 0776470104 Placa 96 Pocillo Fin Docencia Experimental Oc 5434-610-Ag23 | 18-01-2024 | 18-01-2024 | pesos | $72.114 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004721 | Factura Afecta Electrónica Nro 10304 Proveedor Rut: 0763009645 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $73.304 | Los Alquimistas Spa | 763009645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001812 | Doc.Pago #2024000543 Rut:0795888705 Compra De Diesel Vehiculo Gzrw 59 Fin. Decanato | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $74.373 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001861 | Factura Afecta Electrónica Nro 2149404 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Carlos Manzano (Material De Labora | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $85.406 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001813 | Doc.Pago #2024000544 Rut:0795888705 Comra De Combustible Vehiculo Gchh32 Decanato Ffdb80 Cs. Ecologicas | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $91.650 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2024 | 2024002745 | Factura Afecta Electrónica Nro 237113 Proveedor Rut: 0966977108 Retiro Bolsas De Residuos. Fin Dirección Docencia Experimental | 11-01-2024 | 11-01-2024 | pesos | $91.699 | Procesos Sanitarios S. P. A. | 966977108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004712 | Factura Afecta Electrónica Nro 60006 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $91.963 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001853 | Honorarios Boleta : 11, De Rojas Avilés Maximiliano Damián | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $100.000 | Rojas Avilés Maximiliano Damián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2024 | 2024002708 | Honorarios Boleta : 34, De Mora Rivas Tatiana Victoria | 11-01-2024 | 11-01-2024 | pesos | $100.000 | Mora Rivas Tatiana Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2024 | 2024004770 | Honorarios Boleta : 35, De Mora Rivas Tatiana Victoria | 18-01-2024 | 18-01-2024 | pesos | $100.000 | Mora Rivas Tatiana Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004714 | Factura Afecta Electrónica Nro 95390 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $107.695 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004718 | Factura Afecta Electrónica Nro 95399 Proveedor Rut: 0776470104 Comprade Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $108.632 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001816 | Doc.Pago #2024000554 Rut:0795888705 Compra De Combustible Fin. Ecologia | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $110.492 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001820 | Doc.Pago #2024000554 Rut:0795888705 Compra De Combustible Fin. Ecologia | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $110.492 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2024 | 2024003511 | Factura Afecta Electrónica Nro 3895 Proveedor Rut: 0768630984 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Carlos Manzano (Material De Laborator | 15-01-2024 | 15-01-2024 | pesos | $110.837 | Gaslab Spa | 768630984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004723 | Factura Afecta Electrónica Nro 2667 Proveedor Rut: 077354994k Compra De Frascos Y Bolsa De Basura Fin. Quimica | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $111.741 | Comercializadora Y Distribuidora De Papeles Spa | 77354994k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001864 | Factura Afecta Electrónica Nro 1172 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado Fin. Matemat | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $113.050 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005600 | Factura Afecta Electrónica Nro 7556556 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388 | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $113.590 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2024 | 2024003949 | Factura Afecta Electrónica Nro 174531 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap 15150012 (Material De Laboratorio) | 16-01-2024 | 16-01-2024 | pesos | $115.668 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001874 | Factura Afecta Electrónica Nro 3623159 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Biologia | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $115.905 | Dartel S.A | 968061100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004713 | Factura Afecta Electrónica Nro 1441 Proveedor Rut: 0771639070 Ingleteadora Total Fin. Infraestructura | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $118.881 | S&G Ecommerce Spa | 771639070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000164 | Factura Afecta Electrónica Nro 223 Proveedor Rut: 0770824389 Mantencion De Porton Electrico Fin. Quimica | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $119.000 | Isomet Spa | 770824389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-01-2024 | 2024001399 | Honorarios Boleta : 1830, De Haas Castro Vitorio Alejandro | 08-01-2024 | 08-01-2024 | pesos | $120.000 | Haas Castro Vitorio Alejandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004715 | Factura Afecta Electrónica Nro 13093554 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Bologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $122.038 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001126 | Factura Afecta Electrónica Nro 7501316 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Arias 1388 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $124.270 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004729 | Factura Afecta Electrónica Nro 6132 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $125.997 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000189 | Factura Afecta Electrónica Nro 14956 Proveedor Rut: 0765324254 Compra De Nitrogeno Liquido Fin. Biologia | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $128.282 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2024 | 2024003950 | Factura Afecta Electrónica Nro 5540 Proveedor Rut: 0765683599 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 16-01-2024 | 16-01-2024 | pesos | $128.520 | Prion Lab Spa | 765683599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005715 | Factura Afecta Electrónica Nro 74098 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $128.520 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2024 | 2024003952 | Factura Afecta Electrónica Nro 61 Proveedor Rut: 0777873784 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 16-01-2024 | 16-01-2024 | pesos | $129.349 | Sociedad Comercial Biko Chile Spa | 777873784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004717 | Factura Afecta Electrónica Nro 9465 Proveedor Rut: 0966747900 Compra De Impresora Fin. Dae | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $129.829 | Swap Distribucion S.A. | 966747900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001837 | Factura Afecta Electrónica Nro 63318 Proveedor Rut: 0760133868 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $130.305 | Clean Ice S.A | 760133868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000185 | Factura Afecta Electrónica Nro 119163 Proveedor Rut: 0968022806 Servicio Mantencion De Ascensor Mes De Octubre 2023 Fin. Biolog | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $133.614 | Transve S.A. | 968022806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005717 | Factura Afecta Electrónica Nro 121135 Proveedor Rut: 0968022806 Servicio De Mantenimiento Fin. Biologia | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $133.614 | Transve S.A. | 968022806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005773 | Factura Afecta Electrónica Nro 238123 Proveedor Rut: 0966977108 Residuos Patologicos Fin. Biologia | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $135.171 | Procesos Sanitarios S. P. A. | 966977108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2024 | 2024007044 | Factura Afecta Electrónica Nro 6167 Proveedor Rut: 0767303203 Impresora ,Financia : O.C.A | 25-01-2024 | 25-01-2024 | pesos | $138.028 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004707 | Factura Afecta Electrónica Nro 191573 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Soldadura Fin. Infraestructura | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $138.968 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004705 | Factura Afecta Electrónica Nro 60023 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $140.858 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2024 | 2024002670 | Factura Afecta Electrónica Nro 1366 Proveedor Rut: 006249011k Revisión Y Mantención Manometyro ,Financia Quimica | 11-01-2024 | 11-01-2024 | pesos | $142.800 | Sergio Fernando Palma Novoa | 6249011k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005744 | Factura Afecta Electrónica Nro 27601 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros , Aseo Y Mantención | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000184 | Factura Afecta Electrónica Nro 13046326 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $145.769 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000162 | Factura Afecta Electrónica Nro 2015 Proveedor Rut: 0770331331 Compra De Mesa De Picnic Fin. Mantencion | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $148.155 | Ampera Spa | 770331331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004701 | Factura Afecta Electrónica Nro 20151 Proveedor Rut: 076439576k Compra De Materiales Fin. Decanato | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $148.912 | Ofipack Spa | 76439576k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005604 | Factura Afecta Electrónica Nro 1164015 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino Facultad Fin. Serv. Basicos | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $152.361 | Metrogas S.A. | 96722460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001867 | Factura Afecta Electrónica Nro 362 Proveedor Rut: 0776544183 Ccompra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $155.819 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004724 | Factura Afecta Electrónica Nro 287 Proveedor Rut: 0775056274 Retiro De Escombros Fin. Mantencion | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $160.019 | Transportes Aiv Spa | 775056274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2024 | 2024004833 | Factura Afecta Electrónica Nro 6456 Proveedor Rut: 0788260504 Reparación Viscooler Fin. Docencia Experimental | 18-01-2024 | 18-01-2024 | pesos | $160.650 | Arturo Valenzuela Y Cia. Ltda. | 788260504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2024 | 2024004831 | Factura Afecta Electrónica Nro 40384 Proveedor Rut: 0761991272 Compra Isoflurano ,Financia : Biologia | 18-01-2024 | 18-01-2024 | pesos | $163.863 | Comercial Leguer S.A. | 761991272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004703 | Factura Afecta Electrónica Nro 23302 Proveedor Rut: 0765059143 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $163.946 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2024 | 2024003953 | Factura Afecta Electrónica Nro 72869 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 16-01-2024 | 16-01-2024 | pesos | $165.410 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001866 | Factura Afecta Electrónica Nro 1044 Proveedor Rut: 0775284374 Compra De Impresora Canon Fin. Dea | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $165.876 | Vax Technology Spa | 775284374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024000979 | Factura Afecta Electrónica Nro 723260 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Claudia Stange (Material De Labora | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $169.575 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005745 | Factura Afecta Electrónica Nro 13102178 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Matematicas | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $170.218 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2024 | 2024002404 | Factura Afecta Electrónica Nro 87429 Proveedor Rut: 0769368507 Pago Con Proyecto Umass Dr. Jorge Mpodozis (Material De Laborator | 10-01-2024 | 10-01-2024 | pesos | $174.325 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001859 | Factura Afecta Electrónica Nro 59766 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Gonzalez (Material De Laboratorio) | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $178.500 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000177 | Factura Afecta Electrónica Nro 709809 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Labora | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $178.500 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2024 | 2024004835 | Factura Afecta Electrónica Nro 13093134 Proveedor Rut: 0965569405 Art. De Oficina. Fin Dirección De Docencia Experimental | 18-01-2024 | 18-01-2024 | pesos | $179.441 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000179 | Factura Afecta Electrónica Nro 1636 Proveedor Rut: 0060640068 Compra De 02-Co2 95% 5% Fin. Biologia | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $181.618 | Enzo Plinio Santoro | 60640068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2024 | 2024006976 | Factura Afecta Electrónica Nro 6176 Proveedor Rut: 0767303203 Pago Con Proyecto Enlace Dr Rodrigo Medel (Material De Uso De Cons | 25-01-2024 | 25-01-2024 | pesos | $181.703 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001860 | Factura Afecta Electrónica Nro 73683 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Gonzalez (Material De Laboratorio) | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $185.640 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005764 | Factura Afecta Electrónica Nro 13097753 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Oficina(Oca) | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $185.978 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001839 | Factura Afecta Electrónica Nro 5336 Proveedor Rut: 077042142k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $186.479 | Producciones Dinamics Spa | 77042142k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001858 | Factura Afecta Electrónica Nro 174187 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Gonzalez (Material De Laboratorio) | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $187.068 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2024 | 2024002388 | Factura Afecta Electrónica Nro 3714 Proveedor Rut: 076456829k Pago Con Proyecto Enlace Dr. Rodrigo Medel (Monitor Samsung Curvo) | 10-01-2024 | 10-01-2024 | pesos | $187.901 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005741 | Factura Afecta Electrónica Nro 1223 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Cajas Plasticas Fin. Mantencion | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $188.091 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004716 | Factura Afecta Electrónica Nro 10019122 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $188.416 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2024 | 2024007043 | Factura Afecta Electrónica Nro 1082 Proveedor Rut: 0764929314 Malla Sombra Financia: Infraestructura | 25-01-2024 | 25-01-2024 | pesos | $189.210 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004709 | Factura Afecta Electrónica Nro 11018217 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $189.271 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001862 | Factura Afecta Electrónica Nro 13064026 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Gonzalez (Material De Oficina) | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $189.354 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2024 | 2024000160 | Factura Afecta Electrónica Nro 6121 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Oca | 02-01-2024 | 02-01-2024 | pesos | $189.591 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001865 | Factura Afecta Electrónica Nro 261 Proveedor Rut: 0773196745 Arriendo De Camion Pluma Fin. Infraestructura | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $189.999 | Lukare Spa | 773196745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004700 | Factura Afecta Electrónica Nro 556 Proveedor Rut: 0099731974 Vidrios Instalados | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $189.999 | Danilo Moreno Candia | 99731974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004720 | Factura Afecta Electrónica Nro 1182 Proveedor Rut: 0122347192 Desmontaje Y Reinstalacion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $190.400 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-01-2024 | 2024001840 | Factura Afecta Electrónica Nro 162675 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 09-01-2024 | 09-01-2024 | pesos | $190.400 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004730 | Factura Afecta Electrónica Nro 13085171 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Carlos Cardenas | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $190.531 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004708 | Factura Afecta Electrónica Nro 13084161 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Discos Duros Externos Fin. Oca | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $191.231 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2024 | 2024004704 | Factura Afecta Electrónica Nro 6142 Proveedor Rut: 0767303203 Impresora Hp, Financia:O.C.A | 17-01-2024 | 17-01-2024 | pesos | $192.768 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005605 | Factura Afecta Electrónica Nro 13377970 Proveedor Rut: 0789216908 Cancela Internet | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $220.870 | Wom S.A. | 789216908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005590 | Factura Afecta Electrónica Nro 29550610 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virg. Arias 1388 Fin. Serv. Ba | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $252.382 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001130 | Doc.Pago #2024000307 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $276.984 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001134 | Doc.Pago #2024000307 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $276.984 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2024 | 2024000587 | Factura Afecta Electrónica Nro 29341842 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fln. Serv. Basicos | 03-01-2024 | 03-01-2024 | pesos | $282.748 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2024 | 2024000593 | Factura Afecta Electrónica Nro 1154938 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino | 03-01-2024 | 03-01-2024 | pesos | $369.930 | Metrogas S.A. | 96722460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001162 | Factura Afecta Electrónica Nro 1154938 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $369.930 | Metrogas S.A. | 96722460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005589 | Factura Afecta Electrónica Nro 29444272 Proveedor Rut: 0968005707 Ancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401/Factura Afecta Elect | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $402.269 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005597 | Factura Afecta Electrónica Nro 7557283 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $7.684.660 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005594 | Factura Afecta Electrónica Nro 7557283 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $7.684.668 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001127 | Factura Afecta Electrónica Nro 7501806 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Mes De Diciembre 2023 Fin. Serv. Basico | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $9.076.900 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005593 | Factura Afecta Electrónica Nro 29506051 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encias 3370 | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $11.001.026 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2024 | 2024005591 | Factura Afecta Electrónica Nro 29492966 Proveedor Rut: 0968005707 Cancel Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Fin. Serv. Bas | 22-01-2024 | 22-01-2024 | pesos | $17.964.608 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001198 | Doc.Pago #2024000329 Rut:097036000k Traspaso Cuenta 1 A 2 Banco Santander | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $40.000.000 | Banco Santander Chile | 97036000k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005747 | Cvi N¿ 13887 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-01-2024 | 2024005746 | Cvi N¿ 14135 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 23-01-2024 | 23-01-2024 | pesos | $960.000 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2024 | 2024001047 | Cvi N¿ 14016 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Sociales - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10073 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | pesos | $4.479.540 | Fac. De Cs. Sociales U. De Chile | 10073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||